為強化風(fēng)險防控,提升管理效能,5月28日,集團全面啟動(dòng)2025年度內部審計工作。
本次審計由集團內控審計小組辦公室牽頭負責,重點(diǎn)對各子公司基建項目、經(jīng)濟責任、清算合規等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展全面監督,核查程序合規性、資金使用效益和制度執行情況。
內部審計是集團深化合規治理、提升精細化管理水平的重要舉措,集團內控審計小組辦公室將切實(shí)發(fā)揮“監督、服務(wù)、增值”作用,強力推動(dòng)審計成果轉化為管理效能,完善審計監督長(cháng)效機制,為集團穩健發(fā)展筑牢防線(xiàn)。